Orden de Compra. Nº3355-1027-SE09 "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-1027-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-92-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 5784,77971
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadBARRAS DE PEGAMENTO BARRAS DE PEGAMENTO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ BIC LAPIZ BIC $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44122103
Corchetes2UnidadCAJA DE CORCHETES CAJA DE CORCHETES $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE COLOR OMPRESORA HPCARTRIDGE COLOR OMPRESORA HP $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE NEGRO IMPRESORA HPCARTRIDGE NEGRO IMPRESORA HP $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44122104
Clips para papel2UnidadCAJAS DE CLIPCAJAS DE CLIP $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTORCORRECTOR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
14111511
Papel de escribir2UnidadRESMA DE OFICIO RESMA DE OFICIO $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.974 $ 4.975
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50UnidadFUNDA PARA HOJASFUNDA PARA HOJAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261
Total Neto $ 30.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.785
TOTAL OC $ 36.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.