Orden de Compra. Nº3355-124-SE10 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO REGTO. REFZDO.Nº17 "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-124-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO REGTO. REFZDO.Nº17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-101-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 59646,80526
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 81.096.600-9
Sucursal KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes26UnidadDESODORANTE BARRA COOL DESODORANTE BARRA COOL $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.516 $ 48.526
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos150UnidadBETUN VIRGINIA BETUN VIRGINIA $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.445
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadDETERGENTE MATIC DETERGENTE MATIC $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.580
27111501
Hojas de cuchillo140UnidadPRESTOBARBA BIC PRESTOBARBA BIC $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.235
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.471
53131628
Shampoo10UnidadBALLERINA PLUSBALLERINA PLUS $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.874
53131608
Jabones200UnidadJABON RIVIERA FLORALJABON RIVIERA FLORAL $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.487
14111704
Papel higiénico150UnidadPAPEL HIGENICO PAPEL HIGENICO $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.336
53131502
Pasta de dientes84UnidadPASTA DE DIENTES PASTA DE DIENTES $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.004 $ 31.976
Total Neto $ 313.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.647
TOTAL OC $ 373.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.