|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-151-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3355-33-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
13170,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
S Nazal S.A. |
|
Razón Social |
S NAZAL S.A.
|
|
R.U.T. |
81.291.300-k |
|
Sucursal |
S Nazal S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142606
| Conexiones de tubo | 3 | Unidad no definida | 3 TUBOS DE PVC 110 MM | 3 TUBOS DE PVC 110 MM |
$ 15.496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.488
|
$ 46.488
|
40142610
| Acoplamientos de tubo | 2 | Unidad no definida | 2 COPLAS DE PVC 110 | 2 COPLAS DE PVC 110 |
$ 4.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.522
|
$ 8.522
|
31201613
| Adhesivo re-usable | 1 | Unidad no definida | 1 ADHESIVO | 1 ADHESIVO |
$ 1.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.815
|
$ 1.815
|
31191501
| Papeles de lija | 2 | Unidad no definida | 2 LIJA | 2 LIJA |
$ 227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 454
|
$ 454
|
27111508
| Sierras | 1 | Unidad no definida | 1 SIERRA | 1 SIERRA |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 714
|
$ 714
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | 1 B. CEMENTO | 1 B. CEMENTO |
$ 3.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.361
|
$ 3.361
|
40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad no definida | 1 CODO 45º 110 | 1 CODO 45º 110 |
$ 7.966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.966
|
$ 7.966
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.171
|
|
$ 82.491
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.