Orden de Compra. Nº3355-188-SE14 "22-04-001 "MATERIALES DE OFICINA""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-188-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-07-2014
Nombre de la Orden de Compra 22-04-001 "MATERIALES DE OFICINA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 10261,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
55121505
Fundas de distintivos o accesorios200UnidadFUNDAS DE OFICIOFUNDAS DE OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección30UnidadLAPICES TINTA PILOT G1LAPICES TINTA PILOT G1 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111514
Bloques para mensajes25UnidadBLOCK APUNTE CARTABLOCK APUNTE CARTA $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.525 $ 17.525
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485 $ 4.485
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadROLLOS SCOTCHSROLLOS SCOTCHS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 54.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.262
TOTAL OC $ 64.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.