Orden de Compra. Nº3355-238-SE07 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-238-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIOS PARA LA SECRETARIA DE SUBOFICIALES
Proveniente de Licitación 3355-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna -1
Impuesto 4743,61163
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCalculadoras o accesorios2 CALCULADORAS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
44122103
Corchetes2UnidadCorchetes2 CORCHETES $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
31162305
Accesorios de abrazadera2UnidadAccesorios de abrazadera2 CLIP $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tinta1 HP 27 $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
14111506
Papel para impresora (del computador)1UnidadPapel para impresora (del computador)1 RESMA DE OFICIO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
44121705
Portaminas2UnidadPortaminas2 PORTAMINAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121704
Lápiz pasta6UnidadLápiz pasta6 LAPIZ PASTA 3 ROJO 3 AZUL $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 655
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadBarras de pegamento libres de ácido2 PEGAMENTOS BARRA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetar3 SCOTCH $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheteras2 CORCHETERAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
Total Neto $ 24.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.744
TOTAL OC $ 29.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.