Orden de Compra. Nº3355-239-AG26 "BOTAS DE COMBATE PARA SLCs. desde compra ágil: 3355-216-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-239-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra BOTAS DE COMBATE PARA SLCs. desde compra ágil: 3355-216-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003 del sistema CGU+PLUS (SIFIE).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla 1317
Comuna Los Angeles
Impuesto 141550
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla 1317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kairos ltda
Razón Social SERVICIOS KAIRÓS LIMITADA
R.U.T. 77.760.333-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kairos ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111502
Botas de mujer10ParBOTAS DE COMBATE MODELO EJERCITO (WATERPROOF) TALLAS: 09=36 Y 01=35BOTAS DE COMBATE MODELO EJERCITO (WATERPROOF) TALLAS: 09=36 Y 01=35 $ 74.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000
Total Neto $ 745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.550
TOTAL OC $ 886.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.