Orden de Compra. Nº3355-254-CM19 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-254-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema CGU+PLUS(SIFIE).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 8445
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131501
2239-10-LP12
Compuestos abrasivos10 (959598 )ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 976598(959598) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (1233898 )DISCO BOSCH DE DESBASTE 41/2 UNIDAD 1259973(1233898) DISCO BOSCH DE DESBASTE 41/2 UNIDAD; Código: 011105017; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
23171504
2239-10-LP12
Sopletes4 (1552034 )SOPLETE ACETOGEN CARTUCHO GAS BUTANO 190 GR UNIDAD 1553916(1552034) SOPLETE ACETOGEN CARTUCHO GAS BUTANO 190 GR UNIDAD; Código: 011016004; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija4 (986252 )LIJA ISESA MADERA 60-120 GR 1002578(986252) LIJA ISESA MADERA 60-120 GR; Código: 011218006; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868 $ 2.868
27112801
2239-10-LP12
Brocas4 (1337862 )BROCA ALPEN TM6 METAL HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM) SET 1364060(1337862) BROCA ALPEN TM6 METAL HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM) SET; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.212 $ 27.212
Total Neto $ 44.894
Descuento $ 449
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.445
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.