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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3355-268-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3355-33-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1439,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2011 |
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Proveedor |
S Nazal S.A. |
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Razón Social |
S NAZAL S.A.
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R.U.T. |
81.291.300-k |
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Sucursal |
S Nazal S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162506
| Soporte de pared | 30 | Unidad | TARUGOS | TARUGOS |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240
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$ 240
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | 8 MM | 8 MM |
$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160
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$ 1.160
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | CANDADO | CANDADO |
$ 3.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.655
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$ 3.655
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20122349
| Ganchos de cable de acero | 30 | Unidad | GANCHOS Nª9 | GANCHOS Nª9 |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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Total Neto
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$ 7.575
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.439
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$ 9.014
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.