Orden de Compra. Nº3355-289-SE17 "GEOTEXTIL DESDE 3355-23-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-289-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2017
Nombre de la Orden de Compra GEOTEXTIL DESDE 3355-23-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3355-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 116584
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMSTER S.A. - Casa Matriz
Razón Social AMSTER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 81.151.200-1
Sucursal AMSTER S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1040Metro CuadradoGEOTEXTIL GTX019M de 200 Gr/M2 GEOTEXTIL GTX019M de 200 Gr/M2 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.600 $ 613.600
Total Neto $ 613.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.584
TOTAL OC $ 730.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.