Orden de Compra. Nº
3355-29-SE13
"
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3355-29-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3355-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Facturación
Avenida Ercilla S/N
Comuna
Los Angeles
Impuesto
7126,9779
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaorompello
Razón Social
CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
R.U.T.
9.422.808-5
Sucursal
ferreteriaorompello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
EQUIPO FLUORESCENTE 1X20
EQUIPO FLUORESCENTE 1X20
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.899
$ 2.899
26121540
Cable galvanizado
30
Unidad
CABLE 1.5 COLOR ROJO
CABLE 1.5 COLOR ROJO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.790
31151505
Cable de acero
30
Unidad
CABLE BLANCO
CABLE BLANCO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.790
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES
TUBOS FLUORESCENTES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
39111810
Interruptor de lámpara
25
Unidad
CAJA DE PARTIDORES
CAJA DE PARTIDORES
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.625
$ 4.620
39121205
Canaletas para cables
10
Unidad
TIRAS DE CANALETAS
TIRAS DE CANALETAS
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJAS CHUQUI
CAJAS CHUQUI
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDOS
ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDOS
INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDOS
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.478
$ 1.479
39101605
ampolletas fluorescentes
1
Unidad
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.126
$ 1.126
Total Neto
$ 37.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.127
TOTAL OC
$ 44.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.