Orden de Compra. Nº
3355-29-SE17
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3355-29-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3355-9-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Facturación
Avenida Ercilla S/N
Comuna
Los Angeles
Impuesto
22473,96
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICARDO HUMBERTO
Razón Social
FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T.
76.440.061-5
Sucursal
RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLÓN PARA GAS
TEFLÓN PARA GAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA BLANCA
SILICONA BLANCA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
15111505
Butano
1
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
30101613
Barras de estaño
2
Unidad
ESTAÑO 50 % X METRO
ESTAÑO 50 % X METRO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA PARA FIERRO
LIJA PARA FIERRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
39101701
Tubos fluorescentes
30
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS
TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVE DE PASO SS 3/4 PULGADAS
LLAVE DE PASO SS 3/4 PULGADAS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE PASO SS 1" PULGADA
LLAVE DE PASO SS 1" PULGADA
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31231313
Tubería de plástico
6
Unidad
FITTING UNIVERSAL M/ PLASTICO
FITTING UNIVERSAL M/ PLASTICO
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.796
$ 35.796
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE DE PASO 1/2 PULGADA CAMPANA
LLAVE DE PASO DE 1/2 PULGADA CAMPANA
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVE LAVATORIO TRURN VANDER
LLAVE LAVATORIO TRURN VANDER
$ 5.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
31201603
Gomas
4
Unidad
GOMA PARA LLAVE
GOMA PARA LLAVE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 100
40141716
Sifones en P
1
Unidad
FLAPPER TAUMM
FLAPPER TAUMM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE DE PASO SS 1/2 PULGADA
LLAVE DE PASO SS 1/2 PULGADA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
40141716
Sifones en P
4
Unidad
SIFÓN PARA URINARIO
SIFÓN PARA URINARIO
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.948
$ 13.948
Total Neto
$ 118.284
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.474
TOTAL OC
$ 140.758
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.