Orden de Compra. Nº3355-29-SE17 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-29-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3355-9-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 22473,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO HUMBERTO
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadTEFLÓN PARA GAS TEFLÓN PARA GAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA BLANCA SILICONA BLANCA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO GAS BUTANO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30101613
Barras de estaño2UnidadESTAÑO 50 % X METRO ESTAÑO 50 % X METRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA PARA FIERRO LIJA PARA FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
39101701
Tubos fluorescentes30UnidadTUBO FLUORESCENTE 36 WATTS TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
40141702
Grifos3UnidadLLAVE DE PASO SS 3/4 PULGADAS LLAVE DE PASO SS 3/4 PULGADAS $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO SS 1" PULGADALLAVE DE PASO SS 1" PULGADA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31231313
Tubería de plástico6UnidadFITTING UNIVERSAL M/ PLASTICOFITTING UNIVERSAL M/ PLASTICO $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.796 $ 35.796
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE PASO 1/2 PULGADA CAMPANA LLAVE DE PASO DE 1/2 PULGADA CAMPANA $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
40141702
Grifos4UnidadLLAVE LAVATORIO TRURN VANDERLLAVE LAVATORIO TRURN VANDER $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31201603
Gomas4UnidadGOMA PARA LLAVE GOMA PARA LLAVE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
40141716
Sifones en P1UnidadFLAPPER TAUMMFLAPPER TAUMM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE PASO SS 1/2 PULGADA LLAVE DE PASO SS 1/2 PULGADA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
40141716
Sifones en P4UnidadSIFÓN PARA URINARIOSIFÓN PARA URINARIO $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.948 $ 13.948
Total Neto $ 118.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.474
TOTAL OC $ 140.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.