Orden de Compra. Nº3355-296-SE13 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-296-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 9937
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS TORRE ROJA CARPETAS TORRE ROJA $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
60121502
Rotuladores de base disolvente6UnidadPLUMONES DE PIZARRA PLUMONES DE PIZARRA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121534
Borradores de plástico2UnidadBORRADOR DE PIZARRA BORRADOR DE PIZARRA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60121535
Goma de borrar2UnidadGOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 198
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRES DE 1/2 OFICIO SOBRES DE 1/2 OFICIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44122010
Divisores15UnidadSEPARADORES OFICIO SEPARADORES OFICIO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
44122104
Clips para papel1UnidadCAJA DE CLIP CAJA DE CLIP $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189 $ 189
44122103
Corchetes1UnidadCAJA DE CORCHETES CAJA DE CORCHETES $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411 $ 411
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PILOT GEL LAPIZ PILOT GEL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES ARCHIVADORES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
44121618
Tijeras2UnidadTIJERASTIJERAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRES AMERICANOS SOBRES AMERICANOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
55121618
Fundas de etiquetas300UnidadFUNDAS PLÁSTICAS FUNDAS PLÁSTICAS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
82121505
Impresión promocional o publicitaria10UnidadTERMOLAMINADO TERMOLAMINADO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS TORRE AZUL CARPETAS TORRE AZUL $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
Total Neto $ 52.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.937
TOTAL OC $ 62.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.