|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-303-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3355-12-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
1596,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-11-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
|
|
R.U.T. |
5.141.026-2 |
|
Sucursal |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 4 | Unidad | RESMA CARTA | RESMA CARTA |
$ 1.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.696
|
$ 7.696
|
44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 1 | Unidad | CORRECTOR | CORRECTOR |
$ 707,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 707
|
$ 707
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.403
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.597
|
|
$ 10.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.