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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3355-32-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE VIDRIOS PARA MANTENIMIENTO DE CUADRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3355-9-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
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R.U.T. |
61.101.076-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
19957,98133 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Francisco Javier Muñoz Mendoza |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER MUNOZ MENDOZA
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R.U.T. |
9.783.201-3 |
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Sucursal |
Francisco Javier Muñoz Mendoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 7 | Unidad no definida | 7 VIDRIOS PARA REPOSICION DE VENTANALES DE CUADRAS DE SOLDADOS | 7 VIDRIOS PARA REPOSICION DE VENTANALES DE CUADRAS DE SOLDADOS |
$ 15.006,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.042
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$ 105.042
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Total Neto
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$ 105.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.958
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$ 125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.