Orden de Compra. Nº
3355-320-SE14
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3355-320-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.076-1
Dirección de Facturación
Avenida Ercilla S/N
Comuna
Los Angeles
Impuesto
9634,14
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro Valenzuela Alister
Razón Social
PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T.
5.141.026-2
Sucursal
Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
CAJAS OPALINA CARTA
CAJAS OPALINA CARTA
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA
CORCHETERA
$ 3.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.966
$ 3.966
44121615
Corcheteras
1
Unidad
PERFORADORA
PERFORADORA
$ 3.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.966
$ 3.966
31161816
Espaciadores y separadores
5
Unidad
SEPARADOR OFICIO
SEPARADOR OFICIO
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080
$ 2.080
44122011
Carpetas para archivos
24
Unidad
CARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVO
CARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
60121503
Rotuladores lavables
2
Unidad
PLUMONES PERMANENTE
PLUMONES PERMANENTE
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 2.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.571
$ 2.571
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ PASTA
LAPIZ PASTA
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
31201603
Gomas
4
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
44121619
Sacapuntas
1
Unidad
SACAPUNTA
SACAPUNTA
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165
$ 165
31161816
Espaciadores y separadores
2
Unidad
FUNDAS OFICIO
FUNDAS OFICIO
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
Total Neto
$ 50.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.634
TOTAL OC
$ 60.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.