Orden de Compra. Nº3355-324-SE14 "22-04-011 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-324-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra 22-04-011 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 35093,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carstop
Razón Social JORGE ENRIQUE VILLARROEL CAULIER
R.U.T. 8.377.210-7
Sucursal carstop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación d1Unidad no definidaADITIVO ABLUE PARA BUS M BENZ ADITIVO ABLUE PARA BUS M BENZ $ 184.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.704 $ 184.704
Total Neto $ 184.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.094
TOTAL OC $ 219.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.