|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-324-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
22-04-011 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
35093,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-11-2014 |
|
|
|
Proveedor |
carstop |
|
Razón Social |
JORGE ENRIQUE VILLARROEL CAULIER
|
|
R.U.T. |
8.377.210-7 |
|
Sucursal |
carstop |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20111709
| Kits de accesorios o herramientas de perforación d | 1 | Unidad no definida | ADITIVO ABLUE PARA BUS M BENZ | ADITIVO ABLUE PARA BUS M BENZ |
$ 184.704,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 184.704
|
$ 184.704
|
|
|
Total Neto
|
$ 184.704
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.094
|
|
$ 219.798
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.