Orden de Compra. Nº3355-33-AG24 "REPUESTOS PARA VEHICULOS MOTORIZADO desde compra ágil: 3355-28-COT24 (OTROS ANTICIPOS)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-33-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA VEHICULOS MOTORIZADO desde compra ágil: 3355-28-COT24 (OTROS ANTICIPOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema CGU+PLUS (SIFIE).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 206150
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Unimog
Razón Social MIGUEL REINALDO OPAZO QUIROZ
R.U.T. 9.184.526-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Casa del Unimog
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA DE ALTA TEMPERATURA LOCTITE GREYSILICONA DE ALTA TEMPERATURA LOCTITE GREY $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31181702
Empaquetaduras1UnidadVELLUMOIDE DE 1/32”, 0,8mm pliegoVELLUMOIDE DE1/32”, 0,8mm pliego $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121549
Termostato1UnidadTERMOSTATOTERMOSTATO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31163202
Anillos de retención1UnidadRETEN SUPERIOR DE CAJA DE DIRECCIÓNRETEN SUPERIOR DE CAJA DE DIRECCIÓN $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE AGUA (debe incluir empaquetaduras)BOMBA DE AGUA (debe incluir empaquetaduras) $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 1.085.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.150
TOTAL OC $ 1.291.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.355.298-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.184.526-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.763.073-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.