Orden de Compra. Nº3355-331-SE11 "ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-33-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 26692,59973
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaBARNIZBARNIZ $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211501
Pinturas al esmalte7GalónESMALTE PERLA ESMALTE PERLA $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.826 $ 98.824
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BidónBIDON DE DILUYENTE BIDON DE DILUYENTE $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211904
Brochas4UnidadRODILLOSRODILLOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA LIJA $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
46171501
Candados30UnidadPORTA CANDADOS PORTA CANDADOS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050
23171509
Soldadura2UnidadKILOS DE SOLDADURAS KILOS DE SOLDADURAS $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE CAFE ESMALTE CAFE $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA SILICONA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
Total Neto $ 140.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.693
TOTAL OC $ 167.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.