Orden de Compra. Nº3355-336-SE12 "ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIOS R.R.Nº 17 L.A."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-336-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIOS R.R.Nº 17 L.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 9974,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121505
Rotuladores de tela24UnidadPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre10UnidadCORRECTORESCORRECTORES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCHSSCOTCHS $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
44121804
Borradores20UnidadGOMASGOMAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121804
Borradores10UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111509
Artículos de papelería10ResmaRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.180 $ 22.180
14111509
Artículos de papelería5ResmaRESMA CARTA RESMA CARTA $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.370 $ 9.370
Total Neto $ 52.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.975
TOTAL OC $ 62.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.