Orden de Compra. Nº3355-48-SE14 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-48-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 4889,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorompello
Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
R.U.T. 9.422.808-5
Sucursal ferreteriaorompello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadTORNILLOS VULCANITA 2" NEGRO TORNILLOS VULCANITA 2" NEGRO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCO CORTE 7"DISCO CORTE 7" $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO CORTE CIRCULAR DISCO CORTE CIRCULAR $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.530 $ 8.530
30141503
Aislamiento de espuma1UnidadAISLAPOLAISLAPOL $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
Total Neto $ 25.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.890
TOTAL OC $ 30.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.