|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-63-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OTROS MAT. REP. Y ÚTILES DIVERSOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3355-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ercilla S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
16096,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-04-2014 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteriaorompello |
|
Razón Social |
CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
|
|
R.U.T. |
9.422.808-5 |
|
Sucursal |
ferreteriaorompello |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201516
| Cinta reflectiva | 48 | Unidad | CINTA REFLECTANTE AMARILLA | CINTA REFLECTANTE AMARILLA |
$ 1.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.720
|
$ 84.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.097
|
|
$ 100.817
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.