Orden de Compra. Nº3355-7-SE16 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-7-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3355-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 17 Los Angeles - RR 17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 51036,4643
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorompello
Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
R.U.T. 9.422.808-5
Sucursal ferreteriaorompello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CORRIENTE DE 4 PULG.BROCHA CORRIENTE DE 4 PULG. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CORRIENTE DE 1 PULG.BROCHA CORRIENTE DE 1 PULG. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBANDEJA PARA PINTURABANDEJA PARA PINTURA $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS DE 1 LITROAGUARRAS DE 1 LITRO $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.386
30171705
Cristal laminado8UnidadVIDRIO INCOLORO DE 103 X 67 EN 3.0VIDRIO INCOLORO DE 103 X 67 EN 3.0 $ 10.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.528 $ 81.528
31201515
Cintas de papel3UnidadCINTA DE ENMASCARARCINTA DE ENMASCARAR $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
30171705
Cristal laminado8UnidadVIDRIO INCOLORO DE 108 X 70 EN 3.0VIDRIO INCOLORO DE 108 X 70 EN 3.0 $ 10.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.888 $ 86.888
31211506
Pinturas de látex1UnidadGALON DE PINTURA LATEX PROF. AMARILLO SOLGALON DE PINTURA LATEX PROF. AMARILLO SOL $ 11.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.311 $ 11.311
31211506
Pinturas de látex11UnidadGALON DE PINTURA FAST. BLANCOGALON DE PINTURA FAST. BLANCO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.123 $ 46.126
31211506
Pinturas de látex1UnidadGALON DE PINTURA FAST. ROJO COLONIALGALON DE PINTURA FAST. ROJO COLONIAL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE ESPUMA DE 18 CM.RODILLO DE ESPUMA DE 18 CM. $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CORRIENTE DE 3 PULG.BROCHA CORRIENTE DE 3 PULG. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 268.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.036
TOTAL OC $ 319.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.