Orden de Compra. Nº3355-71-SE14 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-71-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3355-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 1470,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorompello
Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
R.U.T. 9.422.808-5
Sucursal ferreteriaorompello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3kilogramoKILOS SOLDADURAS 6011KILOS SOLDADURAS 6011 $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
Total Neto $ 7.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.471
TOTAL OC $ 9.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.