Orden de Compra. Nº3355-79-SE16 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-79-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3355-9-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña Nº 17 Los Ángeles -DESMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 64589,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO HUMBERTO
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra15UnidadCAJAS DE CERAMICAS BLANCAS DE 20X30 CMS.CAJAS DE CERAMICAS BLANCAS DE 20X30 CMS. $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.525 $ 123.525
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
14121809
Papel de enmascaramiento1UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM.CINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM. $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
31211506
Pinturas de látex2UnidadTINETA FASTRACK ROJOTINETA FASTRACK ROJO $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
31201601
Adhesivos químicos3UnidadTINETA AC 30 KILOSTINETA AC 30 KILOS $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.724 $ 41.724
30161716
Separadores de azulejos4UnidadBOLSAS SEPARADORES DE 2 MM.BOLSAS SEPARADORES DE 2 MM. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALÓN ESMALTE AGUA PROFESIONAL MARFILGALÓN ESMALTE AGUA PROFESIONAL MARFIL $ 16.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.025 $ 16.025
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18 CMS.RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18 CMS. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
Total Neto $ 339.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.590
TOTAL OC $ 404.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.