Orden de Compra. Nº3355-835-SE09 "ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3355-835-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3355-104-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles
R.U.T. 61.101.076-1
Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N
Comuna Los Angeles
Impuesto 1596,63859
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAMAKA
Razón Social CARMEN ALICIA JIMENEZ INOSTROZA
R.U.T. 7.140.228-2
Sucursal NAMAKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadCANASTILLOCANASTILLO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
Total Neto $ 8.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597
TOTAL OC $ 10.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.