Orden de Compra. Nº3356-10-MC20 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-10-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE).
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 75145
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricia
Razón Social DIST Y LIBRERIA PATRICIA REQUENA PENA EIRL
R.U.T. 76.444.317-9
Sucursal Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163211
Grapas de retención20Unidad no definida REPUESTOS DE MAGIE CLIPS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111529
Rollos para télex4Unidad no definida PAPEL PLOTER $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios40Unidad CAJA DE ARCHIVO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44122011
Carpetas para archivos100Unidad CARPETA OFICIO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44122010
Divisores100Unidad OFICIO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
44122010
Divisores100Unidad CARTA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44122011
Carpetas para archivos100Unidad CARPETA CARTA $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
44122103
Corchetes5Unidad MAQUINA CORCHETERA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44121604
Timbres y sellos5Unidad FECHEROS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 395.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.145
TOTAL OC $ 470.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.