Orden de Compra. Nº
3356-10-MC20
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Materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3356-10-MC20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE).
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.935.100-2
Dirección de Facturación
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
Comuna
Santiago
Impuesto
75145
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Patricia
Razón Social
DIST Y LIBRERIA PATRICIA REQUENA PENA EIRL
R.U.T.
76.444.317-9
Sucursal
Patricia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31163211
Grapas de retención
20
Unidad no definida
REPUESTOS DE MAGIE CLIPS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111529
Rollos para télex
4
Unidad no definida
PAPEL PLOTER
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios
40
Unidad
CAJA DE ARCHIVO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA OFICIO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
44122010
Divisores
100
Unidad
OFICIO
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
44122010
Divisores
100
Unidad
CARTA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA CARTA
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
44122103
Corchetes
5
Unidad
MAQUINA CORCHETERA
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
44121604
Timbres y sellos
5
Unidad
FECHEROS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 395.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.145
TOTAL OC
$ 470.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.