Orden de Compra. Nº3356-112-CM14 "Elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-112-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE).
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 25050,2593
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl2 (813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES; Código: Z000832;Región : RM $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general1 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES; Código: Z281020;Región : RM $ 17.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.868 $ 17.868
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: Z280214;Región : RM $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.324 $ 18.324
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza40 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: Z310820;Región : RM $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.040 $ 30.040
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: Z400386;Región : RM $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.074 $ 19.074
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: Z301724;Región : RM $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 132.506
Descuento $ 663
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.050
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 156.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.