Orden de Compra. Nº3356-28-CM17 "Elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-28-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE).
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 21481,3354
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR 53132(51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas1 (302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302198(302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.797 $ 5.797
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 990225(975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.460 $ 68.460
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.080 $ 18.080
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS 992167(977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
Total Neto $ 115.367
Descuento $ 2.307
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.481
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 134.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.