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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3356-47-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Elementos de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.935.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.935.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
106892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 50 | | (1008119 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD 1026119 | (1008119) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: 1122238069; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.800
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$ 152.800
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 50 | | (1008105 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD 1026105 | (1008105) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD; Código: 1122238054; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.900
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$ 108.900
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 5 | | (1172727 )CORCHETES ISOFIT METAL 26/6 DISPLAY DE 5000 UNI. 20 DISPLAYS 1198791 | (1172727) CORCHETES ISOFIT METAL 26/6 DISPLAY DE 5000 UNI. 20 DISPLAYS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.115
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$ 49.115
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44103504 2239-4-LP14
| Espirales de Encuadernacion | 6 | | (1647611 )ESPIRAL SPYRA PEINES BINDER 25 UNIDADES 1649611 | (1647611) ESPIRAL SPYRA PEINES BINDER 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 150 | | (1007368 )CARPETA DATA ZONE OFICIO VINIL AZUL UNIDAD 1025368 | (1007368) CARPETA DATA ZONE OFICIO VINIL AZUL UNIDAD; Código: 1122539046; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.450
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$ 81.450
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 150 | | (1170848 )CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD 1196887 | (1170848) CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD; Código: 1122544042; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.700
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$ 95.700
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0 2239-4-LP14
| | 10 | | (1006158 )LIBRO DE OFICINA RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS UNIDAD 1024158 | (1006158) LIBRO DE OFICINA RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS UNIDAD; Código: 1122833000; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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0 2239-4-LP14
| | 4 | | (1006080 )LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD 1024080 | (1006080) LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD; Código: 1122838207; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.239,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.956
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$ 24.956
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Total Neto
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$ 569.421
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Descuento
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$ 6.833
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.892
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 669.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.