Orden de Compra. Nº3356-53-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3356-111-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-53-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3356-111-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOLIO 3356-290435-2023 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
Comuna Santiago
Impuesto 47726,86
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AURORA
Razón Social COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
R.U.T. 77.478.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AURORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLija 120 Lija 120 $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
30111701
Enlucido de yeso1Unidadbolsa de yesobolsa de yeso $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
31201602
Pastas1Unidadgalón pasta murogalón pasta muro $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623 $ 1.623
31211904
Brochas4Unidadbrocha número 2 pelo naturalbrocha número 2 pelo natural $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo chiporro pelo natural de 18 cms Lizcal Rodillo chiporro pelo natural de 18 cms Lizcal $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.188 $ 30.188
31211506
Pinturas de látex2UnidadTinetas de pintura color blanco invierno 18 litros semi brillo ESMALTE AL AGUA marca SIPA   $ 103.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.984 $ 207.984
Total Neto $ 251.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.727
TOTAL OC $ 298.921


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.052.938-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.232.238-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.792.430-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.579.703-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.749.801-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.