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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3356-57-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.935.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.935.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19152 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2021 |
| HORARIO DE ENTREGA | HORARIO DE ENTREGA: DE: LUNES A VIERNES HORARIO : 08:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00. EDIFICIO BICENTENARIO CON PORTERIA EN AV. TUPPER 1725 PISO 2, EDIFICIO B TELEFONO: 226932192 |
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Proveedor |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
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Razón Social |
Sociedad Grupo del Norte SpA
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R.U.T. |
77.289.261-6 |
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Sucursal |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 80 | Unidad | Caja para archivo (modelo adjunto) | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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Total Neto
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$ 100.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.152
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$ 119.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.