Orden de Compra. Nº3356-9-AG25 "Elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3356-333259-2025 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
Comuna Santiago
Impuesto 47950,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático5LitroACIDO MURIATICO LITRO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5UnidadSODA CAUSTICA  $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
12161803
Aerosoles12UnidadCERA KIT AEROSOL PARA VEHÍCULO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
12161803
Aerosoles12UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICO AEROSOL  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47131602
Paños de limpieza absorbente60UnidadPAÑO MICRO FFIBRA PARA LIMPIEZA MUEBLE  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA NOVA NOVA 26 METROS  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
12161803
Aerosoles5UnidadLIMPIADOR DE TAPICERÍA  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
12161803
Aerosoles3UnidadWD 40   $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
47131602
Paños de limpieza absorbente60UnidadPAÑO MICRO FIBRA LIMPIEZA PISO CON OJAL  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 252.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.950
TOTAL OC $ 300.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.