Orden de Compra. Nº
3356-9-AG25
"
Elementos de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3356-9-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Operaciones del Ejército - DOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3356-333259-2025 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.935.100-2
Dirección de Facturación
Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
Comuna
Santiago
Impuesto
47950,3
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131831
Ácido muriático
5
Litro
ACIDO MURIATICO LITRO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
5
Unidad
SODA CAUSTICA
$ 3.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
12161803
Aerosoles
12
Unidad
CERA KIT AEROSOL PARA VEHÍCULO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
12161803
Aerosoles
12
Unidad
RENOVADOR DE NEUMÁTICO AEROSOL
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
47131602
Paños de limpieza absorbente
60
Unidad
PAÑO MICRO FFIBRA PARA LIMPIEZA MUEBLE
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLA NOVA NOVA 26 METROS
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
12161803
Aerosoles
5
Unidad
LIMPIADOR DE TAPICERÍA
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.950
$ 22.950
12161803
Aerosoles
3
Unidad
WD 40
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.770
$ 19.770
47131602
Paños de limpieza absorbente
60
Unidad
PAÑO MICRO FIBRA LIMPIEZA PISO CON OJAL
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 252.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.950
TOTAL OC
$ 300.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.