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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3357-175-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales para cuadra de slcs. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compañía Logística Divisionaria Nº4 Coyhaique - CLD Nº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.972.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejército esquina Baquedano Interior |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.972.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ejército esquina Baquedano Interior |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
16080,669 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército esquina Baquedano Interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2014 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505 2239-10-LP12
| Pinturas aceitosas | 1 | | (982411) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE CAFÉ MORO 1 GALÓN 997935 | (982411) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE CAFÉ MORO 1 GALÓN ; Código: 117933-0;Región : XI
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$ 15.634,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.634
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$ 15.634
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 | (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : XI
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$ 69.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.856
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$ 69.856
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Total Neto
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$ 85.490
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Descuento
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$ 855
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.081
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 100.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.