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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3357-270-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de Aseo para Lavado de ropa Slcs. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Menor a 10 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Compañia Logistica Divisionaria Nº4 Coyhaique
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R.U.T. |
61.972.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ejército esquina Baquedano Interior |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
45859,93276648 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército esquina Baquedano Interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
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R.U.T. |
6.239.182-0 |
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Sucursal |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 2 | Caja | CAJA DE VANICH X 14 | CAJA DE VANICH X 14 |
$ 25.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.764
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$ 51.765
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47131811
| Productos de lavandería | 3 | Caja | CAJAS DE SOFT X 12 UNID. | CAJAS DE SOFT X 12 UNID. |
$ 12.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.303
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$ 36.303
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47131811
| Productos de lavandería | 1 | Caja | CAJA DE CLORO LITRO X 20 UNID. | CAJA DE CLORO LITRO X 20 UNID. |
$ 8.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.091
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$ 8.091
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47131811
| Productos de lavandería | 3 | Unidad | DETERGENTE MATIC X 18 KG. | DETERGENTE MATIC X 18 KG. |
$ 48.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.209
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$ 145.210
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Total Neto
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$ 241.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.860
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$ 287.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.