Orden de Compra. Nº3357-5-CM15 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3357-5-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compañía Logística Divisionaria Nº4 Coyhaique - CLD Nº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.972.000-8
Dirección de Unidad de Compra Ejército esquina Baquedano Interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.972.000-8
Dirección de Facturación Ejército esquina Baquedano Interior
Comuna Coyhaique
Impuesto 20206,652
Dirección de Envío de la Factura Ejército esquina Baquedano Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos20 (6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO 8323(6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO ; Código: R102404;Región : XI $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
44122103
2239-24-LP09
Corchetes20 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: R509126;Región : XI $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
23101502
2239-24-LP09
Perforadoras5 (18453) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 20490(18453) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 ; Código: R400324;Región : XI $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario10 (730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD 730085(730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : XI $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas10 (732361) FUNDA FULTONS POLIPROPILENO OFICIO BORDE NEGRO 100 UNIDADES 732361(732361) FUNDA FULTONS POLIPROPILENO OFICIO BORDE NEGRO 100 UNIDADES; Código: U372867;Región : XI $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras5 (735123) CORCHETERA FULTONS LARGA METALICA F1 25HJS 0 735123(735123) CORCHETERA FULTONS LARGA METALICA F1 25HJS 0; Código: R503804;Región : XI $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
44122010
2239-24-LP09
Divisores30 (822806) SEPARADOR RHEIN CARTULINA 6 POSICIONES OFICIO UNIDAD 828577(822806) SEPARADOR RHEIN CARTULINA 6 POSICIONES OFICIO UNIDAD; Código: R302124;Región : XI $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
Total Neto $ 109.640
Descuento $ 3.289
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.207
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 126.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.