Orden de Compra. Nº3357-94-CM15 "útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3357-94-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2015
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compañía Logística Divisionaria Nº4 Coyhaique - CLD Nº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.972.000-8
Dirección de Unidad de Compra Ejército esquina Baquedano Interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.972.000-8
Dirección de Facturación Ejército esquina Baquedano Interior
Comuna Coyhaique
Impuesto 6851,4
Dirección de Envío de la Factura Ejército esquina Baquedano Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería3 (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: ;Región : XI $ 12.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060
Total Neto $ 36.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.851
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.