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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3358-116-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales y útiles de aseo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.937.800-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bandera 52 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.937.800-8 |
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Dirección de Facturación |
Bandera 52 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
18115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bandera 52 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 14 | | (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: TO55004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.340
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$ 95.340
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Total Neto
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$ 95.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.115
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 113.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.