Orden de Compra. Nº3358-119-CM19 "Adquisición de materiales de oficina."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-119-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18581
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios1 (1347508 )ADHESIVO TORRE BARRA 21 GRS. CAJA 24 UNIDADES CAJA 1373822(1347508) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GRS. CAJA 24 UNIDADES CAJA ; Código: 25537; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.289 $ 7.289
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo1 (1109361 )BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 10 UNIDADES 1129361(1109361) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA PREPICADO 7 MM 80 HOJAS 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1341056 )ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO COLOR NEGRO UNIDAD 1367277(1341056) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO COLOR NEGRO UNIDAD ; Código: 27317; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.080 $ 32.080
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación2 (1362460 )MICA DIAZOL LISA NATURAL OFICIO 200 UNIDADES 1388959(1362460) MICA DIAZOL LISA NATURAL OFICIO 200 UNIDADES; Código: DIAZ.0F 200 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.128 $ 31.128
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación3 (1523727 )MICA ISOFIT CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES 1525728(1523727) MICA ISOFIT CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.788 $ 19.788
Total Neto $ 98.781
Descuento $ 988
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.581
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.