Orden de Compra. Nº3358-126-CM19 "Adquisición de materiales de oficina."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-126-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8878
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas15 (1139358 )PORTA CLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO UNIDAD 1161420(1139358) PORTA CLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas2 (1166399 )ELÁSTICO DIMERC 1 KILO BLANCO UNIDAD 1192571(1166399) ELÁSTICO DIMERC 1 KILO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006415 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD 1024415(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1518264 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
Total Neto $ 47.200
Descuento $ 472
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.878
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 55.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.