Orden de Compra. Nº3358-13-CM19 "Adquisición de materiales de oficina CESIM."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-13-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina CESIM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20023
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos60 (1007505 )CARPETA TORRE CARTA PLASTIC FILE AZUL UNIDAD 1025505(1007505) CARPETA TORRE CARTA PLASTIC FILE AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas10 (1007826 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET SOBRE 101 MM X 34 MM 25 HJS. 1025826(1007826) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET SOBRE 101 MM X 34 MM 25 HJS.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.010 $ 41.010
46111502
2239-4-LP14
Minas10 (1171151 )MINAS PILOT 0.9MM HB UNIDAD 1197194(1171151) MINAS PILOT 0.9MM HB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1108961 )MICA HAND OFICIO LISA NATURAL 100 UNIDADES 1128961(1108961) MICA HAND OFICIO LISA NATURAL 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.888 $ 8.888
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1108958 )MICA HAND CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES 1128958(1108958) MICA HAND CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1007980 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1346599 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 32MM UNIDAD 1372859(1346599) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 32MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
Total Neto $ 106.448
Descuento $ 1.064
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.023
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.