|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3358-155-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICON DE VERDURAS FRESCAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CESIM |
|
Proveniente de Licitación
|
3539-24-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro De Estudios e Investigaciones Militares
|
|
R.U.T. |
61.937.800-8 |
|
Dirección de Facturación |
Bandera 52 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4484 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bandera 52 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA
|
|
R.U.T. |
7.727.271-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 10 | Unidad | Verduras frescas | CHOCLO |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
50101538
| Verduras frescas | 5 | kilogramo | Verduras frescas | ZAPALLO CAMOTE |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750
|
$ 1.750
|
50101634
| Fruta fresca | 11 | kilogramo | Fruta fresca | MANZANA ROJA |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.850
|
$ 3.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.484
|
|
$ 28.084
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.