|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3358-22-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suscripción del Diario Financiero para el Dpto. II del CESIM. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.800-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bandera 52 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.800-8 |
|
Dirección de Facturación |
Bandera 52 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
17305 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bandera 52 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDICIONES FINANCIERAS S.A |
|
Razón Social |
EDICIONES FINANCIERAS S A
|
|
R.U.T. |
96.539.380-3 |
|
Sucursal |
EDICIONES FINANCIERAS S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101519 2239-12-lp13
| Publicaciones periódicas | 1 | | (1102123 )SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL DIARIO FINANCIERO 1122123 | (1102123) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL DIARIO FINANCIERO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 91.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.080
|
$ 91.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 91.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.305
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 108.385
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.