Orden de Compra. Nº3358-308-CM14 "COMPRA DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-308-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25936,5276
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10 (970885) MASCARILLA CMD - CRAMBERRY DE SEGURIDAD 3 PLIEGUES CAJAS DE 50 UNIDADE 987963(970885) MASCARILLA CMD - CRAMBERRY DE SEGURIDAD 3 PLIEGUES CAJAS DE 50 UNIDADE; Código: 639568 ;Región : RM $ 2.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.890 $ 22.890
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (975253) TOALLA DE PAPEL TORK 24 M 12 ROLLOS 990253(975253) TOALLA DE PAPEL TORK 24 M 12 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel1 (975534) SERVILLETA DE PAPEL TORK MESA PREMIUM MESA T/H 32 PAQUETES DE 50 UNIDADES 990534(975534) SERVILLETA DE PAPEL TORK MESA PREMIUM MESA T/H 32 PAQUETES DE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 26.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.782 $ 26.782
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl60 (979433) CLORO ARCADIA CORRIENTE 900 CC 997076(979433) CLORO ARCADIA CORRIENTE 900 CC; Código: 642243 ;Región : RM $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (991203) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES 1008476(991203) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1414 ;Región : RM $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
Total Neto $ 140.022
Descuento $ 3.514
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.937
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.