Orden de Compra. Nº3358-50-CM19 "Adquisición de materiales y útiles de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-50-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 68920
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (70390 )TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD; Código: 12625; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico25 (976395 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS 991395(976395) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS; Código: 12542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.525 $ 57.525
53131608
2239-7-LP12
Jabones5 (1029269 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD 1049564(1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91611MZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.535 $ 23.535
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (211557 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT 211557(211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 LT; Código: 86958; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.620 $ 75.620
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (678563 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD 678771(678563) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD; Código: 24236; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.360 $ 37.360
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico6 (976603 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD 991603(976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: 88816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.486 $ 48.486
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1273219 )TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE 1299219(1273219) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE; Código: 27594; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.100
Total Neto $ 362.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.920
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 431.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.