Orden de Compra. Nº3358-57-CM17 "COMPRA DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-57-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9805,14
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico36 (976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
47131603
2239-7-LP12
Esponjas120 (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD 1126376(1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD; Código: 12438;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131603
2239-7-LP12
Esponjas18 (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846 $ 9.846
Total Neto $ 51.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.805
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.