Orden de Compra. Nº3358-71-CM19 "Adquisición de materiales y útiles de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-71-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24117
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.560 $ 31.560
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico8 (976603 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD 991603(976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: 88816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.344 $ 65.344
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (996315 )CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: 88728; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030
Total Neto $ 126.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.117
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.