|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3358-76-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.800-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bandera 52 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.800-8 |
|
Dirección de Facturación |
Bandera 52 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
11273 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bandera 52 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sandra Gioconda Tello López |
|
Razón Social |
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
|
|
R.U.T. |
8.966.563-9 |
|
Sucursal |
Sandra Gioconda Tello López |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 6 | | (1109889 )DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 1129889 | (1109889) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.362,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.172
|
$ 8.172
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 10 | | (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 | (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.740
|
$ 8.740
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | | (1006407 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD 1024407 | (1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.383,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.830
|
$ 13.830
|
44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 10 | | (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607 | (1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.180
|
$ 1.180
|
44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 7 | | (1139364 )CORCHETERA SELLOFFICE S-306 MEDIANA METALICA UNIDAD 1161426 | (1139364) CORCHETERA SELLOFFICE S-306 MEDIANA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.552,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.864
|
$ 10.864
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 10 | | (1006325 )MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024325 | (1006325) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 859,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.590
|
$ 8.590
|
26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 20 | | (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706 | (1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 443,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.860
|
$ 8.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.236
|
|
Descuento
|
$ 904
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.273
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 70.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.