Orden de Compra. Nº3358-76-CM19 "Adquisición de materiales de oficina."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-76-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11273
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta6 (1109889 )DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 1129889(1109889) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.172 $ 8.172
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006407 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD 1024407(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.830 $ 13.830
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras7 (1139364 )CORCHETERA SELLOFFICE S-306 MEDIANA METALICA UNIDAD 1161426(1139364) CORCHETERA SELLOFFICE S-306 MEDIANA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.864 $ 10.864
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006325 )MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024325(1006325) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706(1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
Total Neto $ 60.236
Descuento $ 904
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.273
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.