Orden de Compra. Nº3358-91-CM17 "COMPRA DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3358-91-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bandera 52
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.800-8
Dirección de Facturación Bandera 52
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31216,81
Dirección de Envío de la Factura Bandera 52
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.340 $ 27.340
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML 717048(716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML; Código: 17280CL;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.548 $ 10.548
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial3 (975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M 990543(975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M; Código: 17315;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.421 $ 17.421
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML 991570(976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML; Código: 82938;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.195 $ 9.195
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.12 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (1283344) LAVALOZA TREMEX LIQUIDO 5 LITROS CITRUS CON BICARBONATO UNIDAD 1309354(1283344) LAVALOZA TREMEX LIQUIDO 5 LITROS CITRUS CON BICARBONATO UNIDAD; Código: 76900;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.195 $ 78.195
Total Neto $ 164.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.217
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.