Orden de Compra. Nº3359-105-AG25 "PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 3359-48-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 3359-48-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna Iquique
Impuesto 65816
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: fmuenac@divsal.cl, CC: cgonzalezl@divsal.cl, a fin de efectuar el pago en el plazo que establece la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Olmos y Compañía Limitada
Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.828.310-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Olmos y Compañía Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45131505
Película de rayos X4CajaPelícula radiográfica 25x30 cms, Film médico DRYSTAR DT 2B, para equipo digitalizador Agfa CR-31, caja de 100 unidades, con garantía mínima de 3 meses entregado el producto.PELÍCULA DT2B 10X12 MARCA AGFA, CAJA 100 UNIDADES, VENCIMIENTO AÑO 2027, GARANTÍA 3 MESES SEGÚN LO SOLICITADO.FLETE INCLUIDO. $ 86.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.400 $ 346.400
Total Neto $ 346.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.816
TOTAL OC $ 412.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.