Orden de Compra. Nº3359-129-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-11-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-129-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-11-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 128654,7
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas50UnidadCINCUENTA UNIDADES DE SPONJA BONOBRIL   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131810
Productos para lavar platos12UnidadDOCE FRCOS DE 1000 CC DE QUIX LAVALOZA   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
47131830
Productos de limpieza de muebles12Unidadfcos de lustra muebles de 500 ml   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
51102707
Gluconato de clorhexidina20UnidadUNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 800 ML PARA DISPENSADORES PARA DISPENSADORES PISA O EQUIVALENTE   $ 3.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.760 $ 75.760
53131606
Desodorantes30UnidadTREINTA FRCOS DE LISOFOR SPRAY   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
12191501
Solventes aromáticos20UnidadVEINTE DESODORANTE AMBIENTAL SPEAY DIFERENTES AROMAS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111703
Toallas de papel130UnidadROLLOS DE TOHALLAS NOVA JUMBO GOFRADA PARA DISPENSADORES TORK O EQUIVALENTE  $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.400 $ 400.400
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10PaqueteDEZ PAQUETES DE PAÑO ESAPOMJA SPOGI  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47121701
Bolsas de basura50PotePAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 80 X 120 VERDE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 677.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.655
TOTAL OC $ 805.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.