Orden de Compra. Nº
3359-129-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-11-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-129-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-11-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3359-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social
Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
Diego Portales 1041
Comuna
Iquique
Impuesto
128654,7
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
50
Unidad
CINCUENTA UNIDADES DE SPONJA BONOBRIL
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
DOCE FRCOS DE 1000 CC DE QUIX LAVALOZA
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.160
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
fcos de lustra muebles de 500 ml
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
51102707
Gluconato de clorhexidina
20
Unidad
UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 800 ML PARA DISPENSADORES PARA DISPENSADORES PISA O EQUIVALENTE
$ 3.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.760
$ 75.760
53131606
Desodorantes
30
Unidad
TREINTA FRCOS DE LISOFOR SPRAY
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
VEINTE DESODORANTE AMBIENTAL SPEAY DIFERENTES AROMAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
14111703
Toallas de papel
130
Unidad
ROLLOS DE TOHALLAS NOVA JUMBO GOFRADA PARA DISPENSADORES TORK O EQUIVALENTE
$ 3.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.400
$ 400.400
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Paquete
DEZ PAQUETES DE PAÑO ESAPOMJA SPOGI
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
47121701
Bolsas de basura
50
Pote
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 80 X 120 VERDE
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
Total Neto
$ 677.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.655
TOTAL OC
$ 805.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.